|
Faktúra |
DF2022/27
|
sprístupnenie balíčku Škôlka
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.02.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/82
|
preverenie účtovnej závierky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
GemerAudit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.05.2022 |
|
Objednávka |
INT2022007398
|
učebnice
|
1 444,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.05.2022 |
|
Zmluva |
5100318045C
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100318045C
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.05.2022 |
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás výrobu nábytku
|
1 290.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Marek Britaniak |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.05.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/88
|
Kominárske práce
|
109,29 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
KMEKOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.05.2022 |
|
Zmluva |
1/2019 FF
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
GAS Familia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.11.2019 |
|
Zmluva |
12102
|
Zmluva o zájazde
|
6 850,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2022/87
|
tlačiarne
|
838,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Taurus |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.05.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/86
|
kancelárske potreby a servis
|
467,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Taurus |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.05.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/85
|
Žalúzie
|
168,64 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Ivan Pacan |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.05.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/84
|
nábytok
|
1 290.00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Marek Britaniak |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.05.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/83
|
telefón
|
101,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Oľga Kučerová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.05.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/81
|
poplatok za internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
TATRYNET s.ro. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.05.2022 |
|
Objednávka |
INT291
|
učebnice
|
269,94 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.06.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/80
|
mesačný poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/79
|
elektrina 166
|
328,27 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/78
|
elektrina
|
70,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/77
|
elektrina budova č. 33
|
101,92 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/76
|
poplatok za plyn
|
5 386.60 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Innogy |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.05.2022 |